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华为手机专用耳机:审计题目求助?
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时间:2024/06/01 12:31:27
注册会计师在审查某公司2002年会计报表时,了解到与购货和付款循环相关的内部控制存在缺陷,没及时记录发生的应付账款。在审计中,注师发现属于A公司的明细账有贷方余额50000元。经查,确认是1999年向A公司购买原材料的货款。要求:分析可能存在的问题,并说明注师是否要进一步审查,如何审查?
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